柳州市财政局2018年工作总结
2018年,柳州市财政总收入494.52亿元,比上年增加57.09亿元,增长13.0%;财政总支出483.10亿元,比上年增加53.63亿元,增长12.5%,收入和支出相抵,年终滚存结余11.42亿元,扣除结转下年度继续使用的专款11.42亿元,净结余0亿元。
全市财政总收入的主要构成是:(1)一般公共预算收入193.78亿元,比上年增加13.99亿元,增长7.8%;(2)转移性收入(上级补助收入)184.50亿元,比上年增加8.14亿元,增长4.6%;(3)债务转贷收入36.59亿元。
全市一般公共预算收入193.78亿元,比上年增加13.99亿元,增长7.8%。其中:税收收入完成136.60亿元,增长6.5%;非税收入完成57.18亿元,增长10.9%,非税收入占一般公共预算收入比重29.5%。税收收入中:增值税42.59亿元,下降8.8%;企业所得税19.22亿元,增长53.3%;个人所得税5.13亿元,增长22.1%。
全市财政总支出483.10亿元,主要构成是:(1)一般公共预算支出424.43亿元,比上年增加49.87亿元,增长13.3%;(2)上解上级支出10.71亿元,比上年增加0.85亿元,增长8.6%;(3)补充预算稳定调节基金24.19亿元,下降7.4%;(4)债务还本支出23.77亿元,增长25.5%。
全市政府性基金预算总收入278.45亿元。其中:政府性基金预算收入157.26亿元,增长15%;上级补助收入2.74亿元;上年结余收入55.57亿元;专项债券转贷收入62.88亿元。全市政府性基金预算支出182.49亿元,增长63.8%;调出资金39.46亿元;专项债务还本支出41.08亿元。年终结余15.42亿元。
全市国有资本经营预算总收入1.24亿元。其中:国有资本经营预算收入0.97亿元,下降41.4%;上级补助收入0.02亿元;上年结余收入0.25亿元。全市国有资本经营预算支出0.79亿元,下降38.2%;调入一般公共预算统筹安排使用0.20亿元;年终结余0.25亿元。
全市社会保险基金预算收入231.95亿元,增长35.9%;全市社会保险基金预算支出195.01亿元,增长16.9%;收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支结余36.94亿元,基金历年滚存净结余152.25亿元。
一、加大社会事业扶持,保障民生支出
2018年,全市安排教育支出73.31亿元,增长2.43亿元,同比增长3.4%。其中市本级教育支出21.74亿元,减少0.57亿元,同比下降2.6%。全市安排科学技术支出3.88亿元,同比减少1.25亿元,同比下降30.37%。全市安排文化体育与传媒支出5.65亿元,同比减少4400万元,同比下降7.2%。其中市本级文化体育与传媒支出3.1亿元,同比增长4800万元,同比增长15.5%。全市安排市社会保障与就业支出57.42亿元,增加16.33亿元,同比增长39.7%。其中市本级支出22.39亿元,增加7.28亿元,同比增长48.2%。全市医疗卫生支出40.2亿元,下降3.1%。全市住房保障支出10.68亿元,减少2.06亿元,同比下降16.2%。其中市本级住房保障支出4.46亿元,减少1.71亿元,同比下降27.7%。
二、加大企业扶持力度,推进工业高质量发展
2018年,全市资源勘探信息等支出11.84亿元,同比减少3800万元,同比下降3.1%。其中市本级资源勘探信息等支出6.14亿元,同比减少4.3亿元,同比下降41.2%。
其中:扶持企业发展资金7.08亿元(含政府投资引导基金1亿元)。主要用于大力推广新能源汽车,安排新能源汽车推广应用专项补助资金2亿元;缓解中小企业融资,创新中小企业融资扶持新模式,搭建政银企合作新平台,设立“惠企贷”“助保贷”信贷引导资金和应急周转金,完善政府融资性担保体制机制,解决中小企业融资难题;开展“两创示范”工作,截止2018年年底,柳州市共收到国家中小企业发展专项资金5.51亿元,下达55个项目共4.72亿元;开展政府投资引导基金工作,已设立柳州市政府创新创业投资引导基金和柳州市政府创新创业投资引导基金,2018年母基金规模已达3亿元。
三、保障重大项目建设需求,做好财力支撑
1.基本建设资金。2018年市本级基建投资项目安排预算1.83亿元,主要用于柳州市柳铁中心
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